Вход

Бизнес-опрос

ОСН в 2017 году станет одним из наиболее невыгодных налоговых режимов!

ОСН в 2017 году станет одним из наиболее невыгодных налоговых режимов!

Эксперты убеждены, что начиная с января 2017 года, общий налоговый режим будет одним из самых распространенных видов налогообложения среди ИП, так как станет более выгодным для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Все это произойдет, благодаря вводу в 2017 году новых правил администрирования страховых взносов ИП, работающих на ОСН. На фоне таких условий упрощенное налогообложение утратит популярность среди индивидуальных предпринимателей, так как использование общих правил позволит экономить на уплате налоговых сборов.

По мнению московских экспертов, уже спустя первые три месяца 2017 года, ОСН существенно нарастит численность пользовательской аудитории. Если сегодня она составляет 2% от общего числа налогоплательщиков ИП в столице, то к концу первого квартала этот показатель может увеличиться в несколько раз.

Напоминаем, в декабре 2016 года Конституционный суд РФ принял решение снять запрет с ИП, работающих на ОСН, на оплату страховых выплат с прибыли. По мнению судей, нормы федерального закона 212-ФЗ вполне применимы в отношении данного типа налогоплательщиков. Именно этот законопроект регулирует порядок выплат страховых взносов в фонды обязательного страхования.

С первого числа наступающего года закон 212-ФЗ прекращает свое действие, а следовательно, администрирование страховых выплат будет передано Федеральной налоговой службе. При этом ИП, использующие ОСН, продолжат рассчитывать размер страховых выплат, исходя из прибыли, а не вырученных средств, так как на этом настаивает конституционный суд РФ.

На сегодняшний день общим налоговым режимом ИП пользуются редко. Чаще всего индивидуальные предприниматели работают по упрощенной системе налогообложения, позволяющей им экономить на расходах по содержанию предприятия.

Для ИП на УСН размер страховых выплат в 2017 году будет исчисляться согласно прежнему порядку – исходя из выручки, на ОСН – из прибыли.

Для точного понимания порядка ведения расчетов суммы взносов, необходимо обратиться к статье 210 Налогового Кодекса Российской Федерации – «Налоговая база». Ранее эту информацию налогоплательщикам ФНС рекомендовала черпать из статьи 277.

Если говорить простым языком, то отныне для определения налоговой базы можно учитывает профессиональные расходы предприятий.
 
При этом вычитать нужно сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением прибыли, согласно прописанным нормам Налогового кодекса.
 
УСН или упрощенная система налогообложения сегодня чаще всего используется индивидуальными предпринимателями. Только в столице по этому типу налогообложения работает около 85% ИП. Как уже было сказано выше, ОСН отдают предпочтение только 2% московских индивидуальных предпринимателей.

Аналогичная картина фиксируется и в других регионах РФ.

После введения нового порядка, всем предпринимателям, использующим ОСН, удастся существенно экономить свои профессиональные траты. Правда, только в том случае, если у них нет наемных работников и доходы за три месяца не выше 2 000 000 рублей. При таких обстоятельствах ИП освобождаются от уплаты НДС. Естественно, что все это будет на руку экономным ИП, и они тут же откажутся от УСН (доходы минус расходы со ставкой налога в 15%).

На любые ваши вопросы по материалам сайта с удовольствием ответит наш консультант. Добавьте ваш вопрос в форме ниже.

Вы можете получить бесплатную консультацию по малому бизнесу у нашего опытного эксперта.

Присоединяйтесь к нашему сообществу вКонтакте.

Комментировать

  • HTML-теги запрещены
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.